Вытребовать чеки с поставщиков - порой это серьёзная работа. Но всё же - это часть работы менеджера по закупкам, не бухгалтера, так как порой цена на продукцию зависит именно от наличия, отсутствия или качества этого самого чека (например, выбить 普通发票 или 专用发票 разница для поставщика существенная). И эта работа порой занимает нехило времени, когда платежи менее 300 юаней. А у нас, в основном, такие платежи. Покупаем порой понемножку всякую фигню, типа трёх гаечных ключей, двух отвёрток и жменьки шурупов. Мы не экспортно-импортная, а сервисная компания. Чиним оборудование, которое наш завод сюда в Китай продал. Лишь изредка через нас закупаются маленькие партии деталей. И с разными фапяо дела обстоят по-разному. Ненапряжно, когда у партнёра или поставщика своя бухгалтерия есть. Для "адекватных" сумм 增值税发票 выбивают действительно без проблем, тут и наш бы бухгалтер собирать чеки согласился.
Поменять бухгалтера по-простому и по-быстрому не сможем, даже если сильно захотим. Наличкой тоже пользуемся редко, и с приличными ограничениями. У нас всё делается по указивкам из центра и только по безналу. Так вот и живём, со всеми прелестями корпорации
.
После того, как встали на учёт, бухгалтерша уже каким-то образом подала на возврат НДС. Узнаем уже, она сказала, в следующем месяце, в ноябре. Покупать программу пока не понадобилось. Подождём, узнаем что там да как.
А сейчас появилась ещё одна штуковина на экспорт. И НДС уже желательно бы точно по ней получить. Возник вопрос, как выбить счёт-фактуру? Дело в том, что головняки потребовали, чтобы в отгрузочных документах обязательно фигурировал артикул или № модели. Комплект отгрузочных, состоящий из упаковочного, проформы-инвойса и инвойса, специально для них, ладно, сделаем. А вот есть ли какая-то связь между китайской декларацией и российской? Проверяет ли российская таможня китайскую декларацию? Ведь, если затаможить без указания артикула, то он из китайской декларации выпадет. А, значит, и из коносамента выпадет. Раз уж его надо вписать - то он должен быть на счёте-фактуре. Но куда его вписывать там? Если туда, где 规格型号, но в китайской декларации лишь одно поле 商品名称、规格型号, и налоговая китайская сказала, что для возврата НДС должно быть 1 в 1 как в счёте-фактуре. А в счёте-фактуре (增值税发票)наименование и артикул разнесены на два поля. Как быть?
Одно другому противоречит, совсем запутался.
Yelianna, спасибо за ссылку!